浅析中小企业内控建立实施中存在的问题开题报告

 2022-07-31 11:43:05

1. 研究目的与意义

中小企业在我国社会经济发展中起到重要作用,为社会提供了大量就业机会,推动着国民经济发展,成为市场经济主体之一。

但是细观我国中小企业的经营管理,在内部控制上仍然存在着诸多缺陷,比如公司治理结构存在缺陷、内控制度的不健全、缺乏有效的内控监督机制、内控信息透明度不够等,这些问题都阻碍了中小企业更好地发展。

由于我国对内部控制的理论研究和实践探索起步较晚,且内控规范主要针对大中型企业制定,中小企业内控的应用研究相对较少。

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2. 研究内容和预期目标

研究内容:结合具体的制造业企业,针对中小企业的内控建设和实施问题展开讨论和分析,阐述中小企业内控在建设阶段和实施阶段所存在的问题,并提出针对性的对策及措施。

拟解决的关键问题:我国中小企业内部控制的特点、现状、问题、成因以及解决方案写作提纲:本文将首先阐述中小企业内部控制的概述,包括内控的定义、目的等要素,以及内部控制规范理论在国内外的研究概况,提出研究企业内部控制在中小企业存在的重大意义。

接着分析我国中小企业的特点以及内控的现状及问题,结合具体的制造业中小企业,对此案例进行详实的分析,提出在内控建设阶段以及内控实施阶段所存在问题的成因以及解决方案。

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3. 国内外研究现状

国外:世界各国内控理论的发展基本可以分为内部牵制、内部系统控制、内部结构、内部整体框架与企业风险管理这几个不同的阶段。

而其中,美国的COSO报告以及COBIT报告具有较大的影响力。

以美国为例,1949年内控学说出现,进入80年代后,内控迅速发展,90年代,新内控框架发布,到2004年,《企业风险管理整合框架》报告的出台,标志美国中小企业内控系统的完善。

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4. 计划与进度安排

1、2022年11月,查阅相关文献资料(近三年各专业期刊、人大复印资料、审计年鉴、会计年鉴、网络数据库)。

2、2022年11月30日前,完成开题报告(包括:写作背景及意义、国内外已有的研究成果或主要观点、完成论文的基本思路、具体的工作安排、参考文献等)并提交至毕设系统由指导老师审定。

3、2022年12月至2022年2月,撰写论文初稿、填写中期检查表并提交至毕设系统。

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5. 参考文献

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