1. 研究目的与意义
随着我国市场开放程度的不断加深,企业想在日趋激烈的市场竞争环境中生存下来,就必须加强对企业自身的管理。
企业作为以盈利为目的的组织,在经营的过程中都要考虑如何提高自身的效率和降低资产的损失风险。
内部控制作为保护企业资产安全,保证财务报表信息真实完整,履行企业各项制度,降低成本取得更大利润的一种手段,一直以来被企业所重视。
2. 研究内容和预期目标
本文主要研究我国企业内部控制存在的问题,通过具体案例分析,总结出一般性问题,并对这些问题提出解决对策。
本文拟解决如下几个关键问题:(1)从会计学的角度,对内部控制的含义、作用及重要性进行概述,为下文研究企业内部控制存在的问题和对策进行铺垫。
(2)从案例出发,对我国企业的内部控制制度现状进行分析,对案例中导致其内部控制失败的原因进行着重分析,继而总结出我国企业内部控制存在的一般问题。
3. 国内外研究现状
近年来,国内外一些学者对企业内部控制的一些列问题进行探讨和研究。
余磊(2013)指出企业内部控制存在组织结构不科学、不重视内部监督、内部控制手段落后、沟通渠道不畅通等问题,提出建立科学设置组织结构、加大监督检查力度、完善内部控制手段、建立有效的沟通渠道等对策,提出适合企业发展的策略,为企业管理者更好的经营企业做出更好的决策提供依据,从而加强企业的内部控制工作,保证了企业健康持续发展。
吕基荣(2013)认为企业内部的大小与企业内部控制管理强度的大小有着非常大的关系,并且企业内部控制管理强度的大小对企业市场竞争力大小也非常的重要。
4. 计划与进度安排
第一阶段:2022.11.20-2022.01.18 确定选题、收集资料,写出开题报告第二阶段:2022.01.20-02.28 进一步收集参考文献第三阶段:2022.03.01-04.25 围绕选题实习并完成论文初稿第四阶段:2022.04.26-04.30 对初稿进行补充、修改,接受中期检查第五阶段:2022.05.01-05.31 对论文第三、第四稿进行修改补充第六阶段:2022.06.01-06.04 参加论文答辩
5. 参考文献
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